目 录
第一部分 广东技术师范大学概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科 目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、单位预算基本支出预算表
十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2021 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东技术师范大学概况
一、主要职责
广东技术师范大学是一所具有硕士学位授予权的省属普通 高等学校,全国独立设置的职业技术师范院校,首批广东省普通 本科转型试点高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高 校提升计划建设学校。
(一)教学与教育,培养专门人才
学校坚持立德树人,致力于培养高素质职业教育师资和应用 型高级专门人才。学校现有经济学、法学、教育学、文学、理学、 工学、管理学、艺术学等8 大主要学科门类, 民族学、职业技术 教育学、中国现当代文学、控制科学与工程、机械工程等5 个省 级重点学科,中国现当代文学、通信与信息系统、模式识别与智 能系统等3 个珠江学者设岗学科, 民族学、教育学、新闻传播学、 控制科学与工程等4 个一级学科硕士学位授权点, 教育硕士、电 子信息硕士、会计硕士等3 个专业学位授权点。学校是“职业学 校教师在职攻读硕士专业学位”“少数民族高层次骨干人才计划” “退役大学生士兵计划”研究生招生培养单位,有21 个广东省 研究生联合培养基地。学校设有18 个二级学院,全日制普通在 校生27000 余人; 70 个本科专业,其中理工科 35 个,文科 35 个,师范类32 个;建有一批国家和省级特色专业、省级一流专 业建设点、精品在线开放课程、精品资源共享课程和卓越教师培
养计划项目;构建了高素质职教师资与应用型人才的学科专业培 养体系,创新人才培养模式,深化产教融合,深入开展创新创业 教育,与地方政府、行业企业等开展协同创新战略合作项目,与 知名企业共建国家级和省级大学生实践教学基地198 个;提高培 养质量,彰显培养特色,不断提升学生核心竞争力。近三年来, 学生在“互联网+”、“挑战杯”系列竞赛、数学建模竞赛等国 内外高水平学科竞赛中屡获大奖,共获国家级奖励400 多项、省 级奖励900 多项。就业率连年保持在 95%以上, 获评教育部“年 度全国毕业生就业典型经验高校”,被广东省人民政府授予“广 东省就业先进工作单位”“广东省创新创业示范校”“广东省依 法治校示范校”等荣誉称号。
学校坚持立德树人,拥有一支学术水平高、爱岗敬业、结构 合理的师资队伍。现有教职工1536 人,其中专任教师 1136 人, 正副高职称478 人,占专任教师 42.08%,具有博士学位 478 人, 占专任教师42.08%。教师队伍中,有特聘院士、国家科技进步奖获得者、中国专利优秀奖获得者、国家哲学社科基金规划评审 组专家、国家自然科学基金评审专家、享受国务院政府特殊津贴 专家,有全国优秀教师、巾帼发明家优秀奖获得者、教育部高校 思想政治理论课教学能手、全国高校辅导员年度人物、全国“最 美高校辅导员”、广东省特支计划青年文化英才、会计领军人才、 南粤优秀教育工作者、南粤优秀教师、广东省教学名师、广东省 高校“千百十工程”省级培养对象、广东省高校优秀青年教师培
养对象等高层次人才。
(二) 科学研究,发展科学知识
学校坚持产教结合、科教融合,科研水平和服务社会能力不 断提升。学校拥有教学科研仪器设备总值约2.4 亿元, 建设有广 东工业实训中心,建有1 个广东省重点实验室(广东省知识产权 大数据重点实验室)、2 个省级智库(职业教育发展研究中心、民族发展研究中心)、 4 个广州市重点实验室、 2 个广州市人文 社科重点研究基地、13 个广东省工程技术研究中心、 6 个广东省 教育厅科研平台(实验室、工程技术研究中心、人文社科基地、 国际合作基地) 、5 个广东省教育厅科研团队。此外, 学校还与 佛山市顺德区人民政府共建了顺德现代职业教育研究院,与河源 市人民政府共建了河源研究院。近三年来,学校获得国家自然科 学和国家社科基金共30 余项,获得省部级以上科研成果奖励 9 项。
(三) 多渠道、多形式服务社会
学校突出职教特色,服务广东经济社会。学校作为职业教育研 究和职教师资培养培训的重镇,先后被国家教育部、财政部、省 教育厅选定为“全国重点建设职教师资培养培训基地”“国家技 能型紧缺人才培养培训院校”“国家民委职业教育师资培训中心” “广东省职业技术教育协同创新发展中心”“广东省高技能人才 实训基地”“广东省职业院校教师教学发展中心”等。学校是粤 港澳大湾区职业教育教师发展联盟、广东省高等职业技术教育研
究会、广东职教师资培养培训联盟、中德合作职教师资培养培训 联盟理事长单位。学校充分发挥培养培训职教师资母机作用,深 化“面向职教、服务职教、引领职教、特色发展”办学定位,成 为广东职业教育的龙头,办学影响力不断提升。学校充分挖掘民 族教育和学科资源,促进民族艺术、民族体育与管理学、经济学、 法学交叉融合,曾两度获评“全国民族团结进步模范集体”,获 评广东省民宗委第二批广东省民族团结进步教育基地,彰显了学 校民族教育的优势和特色。
学校为国家为社会培养人才,不改初心,秉承“厚德博学、 唯实求新”的校训精神, 坚持“面向职教、服务职教、引领职教、 特色发展”的办学定位, 努力创建国内一流、特色鲜明的高水平 技术师范大学。
二、部门机构设置
学校内设20 个党政管理机构,包括:党委办公室(与统战部合署)、校长办公室(依法治校办公室、白云校区办公室挂靠)、 纪检监察室、党委组织部(与党校办合署) 、党委宣传部、学生 处(与招生就业办、武装部合署) 、人事处、保卫处、离退休管 理处、发展规划处、教务处、科研处(与人文社科处合署) 、研 究生院、国际交流与合作处(与港澳台事务办公室合署) 、财务 处、审计处、资产与实验室管理处(招投标管理中心挂靠) 、保 卫处,后勤管理处、基建处;24 个教学机构,包括: 电子与信 息学院、机电学院、计算机科学学院、汽车与交通工程学院、自
动化学院、光电工程学院、数学与系统科学学院、教育科学与技 术学院、财经学院、法学与知识产权学院、管理学院、外国语学 院、文学与传媒学院、美术学院、音乐学院(广东民族艺术团合署) 、民族学院(与民族研究所合署) 、马克思主义学院(广东 省中等职业学校德育研究与指导中心挂靠)、网络空间安全学院、 国际教育学院、继续教育学院、师资培训中心、创新创业学院、 广东工业实训中心、体育部;4 个教辅机构, 包括:学报编辑部、 图书馆、网络信息中心、档案馆;6 个科研及新型研发机构, 包 括:职业教育研究院(与职业教育教师学院合署) 、民族研究所(与民族学院合署) 、广东顺德现代职业教育研究院、广东技能 人才知识产权实训基地(挂靠法学与知识产权学院) 、广东省知 识产权大数据重点实验室、广师大河源研究院;2 个群团组织, 包括:工会、团委;2 个附属机构,包括:校友会、基金会。
三、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。
第二部分 2021年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称: 广东技术师范大学
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、预算拨款 |
53487.65 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
70223.75 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
118411.92 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5299.48 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
单位名称: 广东技术师范大学
表 1
收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
123711.40 |
本年支出合计 |
123711.40 |
单位名称: 广东技术师范大学
表 1
收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
123711.40 |
支出总计 |
123711.40 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
单位名称: 广东技术师范大学
表2
收入总体情况表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助 收入 |
附属单 位上缴 收入 |
用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
教育收费 |
其他专 户收入 拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
123711.40 |
53487.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40778.75 |
4000.00 |
25445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
118411.92 |
48188.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40778.75 |
4000.00 |
25445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
117802.75 |
47579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40778.75 |
4000.00 |
25445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
117802.75 |
47579.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40778.75 |
4000.00 |
25445.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
609.17 |
609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教 育 |
609.17 |
609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业 支出 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位 养老支出 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离 退休 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 无
单位名称: 广东技术师范大学
表 3
支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支 出 |
对附属单位补助 支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
123711.40 |
99055.23 |
24656.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
118411.92 |
93755.75 |
24656.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
117802.75 |
93755.75 |
24047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
117802.75 |
93755.75 |
24047.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
609.17 |
0.00 |
609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
609.17 |
0.00 |
609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 无
单位名称: 广东技术师范大学
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
53487.65 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
48188.17 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5299.48 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
单位名称: 广东技术师范大学
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算 |
项 目 |
预算 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
53487.65 |
本年支出合计 |
53487.65 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
53487.65 |
支出总计 |
53487.65 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
单位名称: 广东技术师范大学
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位:万元
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
合 计 |
53487.65 |
50431.48 |
3056.17 |
[205]教育支出 |
48188.17 |
45132.00 |
3056.17 |
[20502]普通教育 |
47579.00 |
45132.00 |
2447.00 |
[2050205]高等教育 |
47579.00 |
45132.00 |
2447.00 |
[20503]职业教育 |
609.17 |
0.00 |
609.17 |
[2050305]高等职业教育 |
609.17 |
0.00 |
609.17 |
[208]社会保障和就业支出 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
5299.48 |
5299.48 |
0.00 |
注: 无
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 广东技术师范大学
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
50431.48 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
36132.00 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
7827.94 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
28304.06 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
5202.85 |
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
127.85 |
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
120.00 |
[30203]咨询费 |
[50502]商品和服务支出 |
10.00 |
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
5.00 |
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
250.00 |
[30206]电费 |
[50502]商品和服务支出 |
350.00 |
[30209]物业管理费 |
[50502]商品和服务支出 |
1200.00 |
[30211]差旅费 |
[50502]商品和服务支出 |
200.00 |
[30213]维修(护)费 |
[50502]商品和服务支出 |
500.00 |
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 广东技术师范大学
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
1200.00 |
[30215]会议费 |
[50502]商品和服务支出 |
10.00 |
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
50.00 |
[30218]专用材料费 |
[50502]商品和服务支出 |
200.00 |
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
150.00 |
[30227]委托业务费 |
[50502]商品和服务支出 |
500.00 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50502]商品和服务支出 |
330.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
5296.63 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
359.44 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
4937.19 |
[310]资本性支出 |
[506]对事业单位资本性补助 |
3800.00 |
[31002]办公设备购置 |
[50601]资本性支出(一) |
100.00 |
[31003]专用设备购置 |
[50601]资本性支出(一) |
3700.00 |
注: 无
单位名称: 广东技术师范大学
表 7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(三)公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表本年度无发生额
单位名称: 广东技术师范大学
表 8
政府性基金预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表本年度无发生额
单位名称: 广东技术师范大学
表 9
国有资本经营预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注: 本表本年度无发生额
表10
一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
单位名称: 广东技术师范大学
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合 计 |
3056.17 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
609.17 |
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
609.17 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
2447.00 |
[30308]助学金 |
[50902]助学金 |
2447.00 |
注: 无
单位名称: 广东技术师范大学
表11
单位预算基本支出预算表
单位:万元
支出项目类别(资金 使用单位) |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
合 计 |
99055.23 |
50431.48 |
50431.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48623.75 |
广东技术师范大学 |
99055.23 |
50431.48 |
50431.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48623.75 |
工资和福利支出 |
54839.63 |
36132.00 |
36132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18707.63 |
商品和服务支出 |
26784.82 |
5202.85 |
5202.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21581.97 |
对个人和家庭的 补助 |
8714.98 |
5296.63 |
5296.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3418.35 |
其他资本性等支 出 |
8715.80 |
3800.00 |
3800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4915.80 |
注: 无
单位名称: 广东技术师范大学
表12
单位预算项目支出及其他支出预算表
单位:万元
支出项目类别(资 金使用单位) |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
合 计 |
24656.17 |
3056.17 |
3056.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21600.00 |
|
广东技术师范大 学 |
24656.17 |
3056.17 |
3056.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21600.00 |
|
2021 年高校 研究生国家奖助 学金 |
610.00 |
610.00 |
610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.高等学校各项国家资助政策按 规定得到落实;2.补助纳入全国研 究生招生计划的没有固定工资收入在规定学制内的全日制在读研究生的基本生活支出,提高研究生 整体待遇,促进研究生潜心学习和 研究,提高研究生培养质量。 |
财政部提前 下达-高等教育- (中央)2021 年 高校应征入伍资助资金 |
143.00 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政部提前 |
1663.00 |
1663.00 |
1663.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
"1.高等学校各项国家资助政策按 |
单位名称: 广东技术师范大学
表12
单位预算项目支出及其他支出预算表
单位:万元
支出项目类别(资 金使用单位) |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
下达-高等教育 - (中央)2021 年 本专科生国家奖助学金 |
|
|
|
|
|
|
|
规定按时得到落实;2.教育公平逐 渐提升,满足家庭经济困难学生基 本学习生活需要。" |
财政部提前 下达-高等教育- (中央)2021 年 研究生国家奖助学金 |
31.00 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2021 年现代 职业教育提升计 划专项资金(提前下达) -职业院校教师素质提高计 划奖补资金 |
609.17 |
609.17 |
609.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
教师国家级培训任务完成率不低于90%;教师培训(企业实践) 匿名评估满意度不低于80%;参训教 师所在学校反馈满意度不低于 80%。 |
广东技术师 范大学白云校区 学生宿舍一批及 |
21000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21000.00 |
|
单位名称: 广东技术师范大学
表12
单位预算项目支出及其他支出预算表
单位:万元
支出项目类别(资 金使用单位) |
总 计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本 经营预算 |
第三食堂建设项 目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广东技术师 范大学银行贷款 及专项债利息支 出项目 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
|
注: 无
第三部分 2021年部门预算情况说明 一、 部门预算收支增减变化情况
2021年本部门收入预算123711.4 万 元 , 比 上 年 增加 22072.7 万元, 增长 21.72%,主要原因是学校招生规模扩大, 2020 年秋季招生人数为 11000 人, 在校生总人数增加 4393 人 ;支出预算123711.4 万元,比上年增加 22072.7 万元, 增长 21.72%,主要原因是1.为配合学校发展和学科建设, 学校积极引进各类专业人才,在职人员经费支出预算增加3375.64 万元;2.为完成提高毛入学率目标,增加基本建设项目支出 预算21000 万元。
二、 “三公”经费安排情况
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元, 比上年增 加 0 万元, 增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其 中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元), 比上年增加0 万元, 增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减 变化 ;公务接待费0 万元,比上年增加 0 万元, 增长 0%,主要 原因是与上年持平,无增减变化。
三、 机关运行经费安排情况
行政经费(机关运行经费) 指用于维持行政(参公) 单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电
费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年, 本部门机关运行经费安排 0 万元, 比上年增加0 万 元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2021 年本部门政府采购安排 6000 万元,其中:货物类采购 预算6000 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0万 元等。
五、 国有资产占有使用情况
截至2021 年 01 月 01 日, 本部门固定资产金额 74857.18 万 元,分布构成情况为:房屋183331.71 平方米,车辆 26 辆,单 价在100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 6000 万 元,主要是台式计算机200 台,金额 100 万元;学生公寓组 合家具4000 套, 金额 1600 万元; 学生宿舍空调机 2000 台, 金额500 万元;实验室设备 3800 件,金额 3800 万元等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
2021 年本专科生国家奖助学金(中央) |
1663 万元 |
2021 年如期完成国家奖助学金 |
|
|
的发放工作,使广大品学兼优 的在校生受益,保障家庭经济 困难学生在校的基本生活,帮 助学生顺利完成学业,激励他们勤奋学习,成为德智体美全 面发展的社会主义建设者和接 班人。 |
2021 年高校研究生国家奖助学金 |
610 万元 |
1.如期完成研究生国家奖助学 金发放工作;2.保障全日制在 读研究生的基本生活支出,提 高研究生整体待遇,促进研究 生潜心学习和研究,提高研究 生培养质量。 |
2021 年现代职业教育提升计划专项资 金 |
609.17 万元 |
如期完成上级安排培训任务。 教师国家级培训任务完成率不 低于90%;教师培训(企业实践) 匿名评估满意度不低于80%;参训教师所在学校反馈满意度不 低于 80%。 |
注:无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资 金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费) :指用于维持行政(参 公) 单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境) 费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公) 单位、事业单 位用于因公出国(境) 、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接 待)费用。