发布日期:2024年8月30日
目录
第一部分:广东技术师范大学概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分:广东技术师范大学2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:广东技术师范大学2023年度部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:广东技术师范大学概况
一、单位主要职责
广东技术师范大学坐落于广东省会城市、粤港澳大湾区中心城市——广州,是一所具有硕士学位授予权的省属高校。学校于2006年获得硕士学位授予单位,2021年获批广东省博士学位授予立项建设高校,是广东省“冲一流、补短板、强特色”特色提升计划建设高校。学校发挥粤港澳大湾区的区位优势和广东省职业教育的特色优势,服务产业,做中国产教深度融合的促进者;引领职教,打造中国“双师型”工匠之师培养的南方高地。
截至2023年底,学校在职在编教职工1539人,在职其他人员819人,离休人员10人,退休人员977人。学校拥有一支学术水平高、教学能力强的师资队伍,现有正副高职称教师556人。教师队伍中,有双聘院士、党的十九大代表、全国政协委员、国家科技进步奖获得者、中国专利优秀奖获得者、国家自然科学基金评审专家,有全国优秀教师、巾帼发明家优秀奖获得者、教育部新世纪优秀人才、全国“高校思想政治理论课教学能手”、全国“2019年宣传思想文化青年英才”、全国“高校思想政治理论课教师年度影响力提名人物”、全国高校辅导员年度人物、全国“最美高校辅导员”、广东省杰出青年基金获得者、广东省青年珠江学者、广东省特支计划青年文化英才、科技创新青年拔尖人才、广东省“扬帆计划”人才、广东省教学名师、广东省劳动模范、广东省高校思想政治理论课名教师、广东省南粤优秀教师(南粤教坛新秀)、南粤优秀教育工作者、广东省高校“千百十工程”省级培养对象、广东省高校优秀青年教师培养对象等高层
次人才。
学校现设有25个二级教学单位,截至2023年底,有全日制在校本科生36442人,全日制在校研究生1841人,非全日制研究生200余人。2023年我校硕士研究生招生规模实现跨越式增长,总录取人数为844人,比2022年增加162人,增幅23.75%,远高于全国和广东省增幅水平。近三年,学生在“互联网+”“挑战杯”系列竞赛、数学建模竞赛等国内外高水平学科竞赛中屡获大奖,共获国家级奖励400多项、省级奖励900多项。就业率连年保持在同类高校前列,获评教育部“全国毕业生就业典型经验高校”,被广东省人民政府授予“广东省就业先进工作单位”“广东省创新创业示范校”“广东省依法治校示范校”等荣誉称号。
学校开设有74个本科专业,其中理工类专业37个,文科类专 业37个;师范类专业36个;建有70多个国家级和省级一流本科专业、综合改革试点专业、卓越人才培养计划专业和应用型示范专业;建设90余门国家级和省级一流本科课程、在线开放课程、精品课程、课程思政示范课程、教师教育课程。
学校现有经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学、历史学等9大主要学科门类,民族学、教育学、中国现当代文学、控制科学与工程、机械工程等5个省级重点学科,中国现当代文学、通信与信息系统、模式识别与智能系统等3个珠江学者设岗学科,教育学、民族学、新闻传播学、控制科学与工程等4个一级学科硕士学位授权点,教育、电子信息、机械、能源动力、会计、新闻与传播等6个硕士专业学位授权点。学校是“职业学校教师在职攻读硕士专业学位”“少数民族高层次骨干人才计划”“退役大学生士兵计划”研究生招生培养单位和教育硕士
(职业技术教育)专业学位研究生(简称“职教专硕”)教育试点单位,有29个广东省研究生联合培养基地。
二、单位机构设置
内设机构及群团组织共73个,其中:
1、党政管理机构和群团组织共23个:党委办公室(与党委统战部合署)、机关党委,校长办公室(白云校区办公室、依法治校办公室挂靠),河源校区管委会,纪检监察室,党委组织部(与党校办合署),党委宣传部(与新闻中心合署),党委学生工作部、学生处(与招生就业办、武装部合署),研究生院,发展规划处,党委教师工作部、人事处,教务处,科研处(与人文社科处合署),国际交流与合作处(与港澳台事务办公室合署),财务处,审计处,资产与实验室管理处,党委安全保卫部、安全保卫处,后勤处,基建处,党委离退休工作部、离退休工作处,工会,团委,教育质量监控与评估中心。
2、教学机构26个:电子与信息学院,机电学院,计算机科学学院,汽车与交通工程学院,自动化学院,光电工程学院,数学与系统科学学院,教育科学学院(与职业教育研究院合署),财经学院,法学与知识产权学院,管理学院,外国语学院,文学与传媒学院,美术学院,音乐学院(与广东民族艺术团合署),民族学院(与民族研究所合署),马克思主义学院,网络空间安全学院,国际教育学院,继续教育学院,创新创业学院,广东工业实训中心(与公共基础课实验教学中心合署),体育与健康学院,数据科学与工程学院,基础教育学院,数字创意学院。
3、教辅机构6个:学报编辑部,图书馆,网络信息中心,师资培训中心(培训学院),招投标管理中心,档案馆。
4、科研及新型研发机构8个:职业教育研究院,民族研究所,广东顺德现代职业教育研究院,广东技能型人才知识产权实训基地,广东省知识产权大数据重点实验室,河源研究院,交叉学科研究院,中华民族共同体研究院。
5、产业学院15个:“数字+创意”专精特新产业学院,文创产业学院,信创与网络安全产业学院,智能计算与大数据信创产业学院,新一代电子信息产业学院,智能网联及新能源汽车产业学院,量子点光学工程学院,法律服务产业学院,机器人与智能制造产业学院,数智财税审产业学院,智能电气与高端装备现代产业学院,语言服务产业学院,数智农业现代产业学院,“新业态”媒体与文化产业学院,广师大—京东乡村振兴产业学院。
6、附属机构(独立法人企业)2个:广东广技师资产经营有限公司,校友会办公室(教育发展基金会办公室)。
三、部门决算单位构成
本部门决算为单位本级决算。我单位附属2家独立法人企业,独立编制企业决算报表,不纳入本部门决算。
第二部分:广东技术师范大学2023年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
97,032.34 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
43,243.72 |
五、教育支出 |
35 |
151,447.02 |
六、经营收入 |
6 |
3,783.99 |
六、科学技术支出 |
36 |
271.80 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
2.80 |
八、其他收入 |
8 |
25,702.24 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9,302.38 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
403.50 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
169,762.30 |
本年支出合计 |
57 |
161,432.89 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
481.96 |
结余分配 |
58 |
5,523.21 |
年初结转和结余 |
29 |
14,221.56 |
年末结转和结余 |
59 |
17,509.71 |
总计 |
30 |
184,465.82 |
总计 |
60 |
184,465.82 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
169,762.30 |
97,032.34 |
0.00 |
43,243.72 |
3,783.99 |
0.00 |
25,702.24 |
205 |
教育支出 |
160,317.38 |
87,587.42 |
0.00 |
43,243.72 |
3,783.99 |
0.00 |
25,702.24 |
20501 |
教育管理事务 |
453.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
453.00 |
453.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
157,575.76 |
84,845.81 |
0.00 |
43,243.72 |
3,783.99 |
0.00 |
25,702.24 |
2050205 |
高等教育 |
157,485.76 |
84,755.81 |
0.00 |
43,243.72 |
3,783.99 |
0.00 |
25,702.24 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
844.59 |
844.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
844.59 |
844.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20507 |
特殊教育 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1,434.03 |
1,434.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050899 |
其他进修及培训 |
1,434.03 |
1,434.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
221.00 |
221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060203 |
自然科学基金 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
104.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069901 |
科技奖励 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
2080502 |
事业单位离退休 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
403.50 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
403.50 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
403.50 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
161,432.89 |
98,723.22 |
59,539.12 |
0.00 |
3,170.55 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20114 |
知识产权事务 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011409 |
知识产权宏观管理 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
151,447.02 |
89,420.83 |
58,855.63 |
0.00 |
3,170.55 |
0.00 |
20501 |
教育管理事务 |
358.95 |
0.00 |
358.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
358.95 |
0.00 |
358.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
148,567.83 |
89,420.83 |
55,976.44 |
0.00 |
3,170.55 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
148,294.26 |
89,420.83 |
55,702.87 |
0.00 |
3,170.55 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
273.57 |
0.00 |
273.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
职业教育 |
1,108.02 |
0.00 |
1,108.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050305 |
高等职业教育 |
1,107.97 |
0.00 |
1,107.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20507 |
特殊教育 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
1,409.16 |
0.00 |
1,409.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050801 |
教师进修 |
388.75 |
0.00 |
388.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050899 |
其他进修及培训 |
1,020.41 |
0.00 |
1,020.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206 |
科学技术支出 |
271.80 |
0.00 |
271.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20602 |
基础研究 |
70.66 |
0.00 |
70.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2060203 |
自然科学基金 |
55.42 |
0.00 |
55.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060208 |
科技人才队伍建设 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060299 |
其他基础研究支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20603 |
应用研究 |
34.95 |
0.00 |
34.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060302 |
社会公益研究 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060399 |
其他应用研究支出 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20605 |
科技条件与服务 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060503 |
科技条件专项 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060702 |
科普活动 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060703 |
青少年科技活动 |
37.22 |
0.00 |
37.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
115.16 |
0.00 |
115.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069901 |
科技奖励 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.16 |
0.00 |
35.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
9,302.38 |
9,302.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9,302.38 |
9,302.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
9,302.38 |
9,302.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
403.50 |
0.00 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
403.50 |
0.00 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
403.50 |
0.00 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
97,032.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
85,926.18 |
85,926.18 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
271.80 |
271.80 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
403.50 |
403.50 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
97,032.34 |
本年支出合计 |
59 |
95,430.10 |
95,430.10 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
6,253.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
7,855.60 |
7,855.60 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
6,253.35 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
103,285.69 |
总计 |
64 |
103,285.69 |
103,285.69 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
95,430.10 |
70,945.08 |
24,485.02 |
201 |
一般公共服务支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
20114 |
知识产权事务 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
2011409 |
知识产权宏观管理 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
205 |
教育支出 |
85,926.18 |
62,124.66 |
23,801.53 |
20501 |
教育管理事务 |
358.95 |
0.00 |
358.95 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
358.95 |
0.00 |
358.95 |
20502 |
普通教育 |
83,046.99 |
62,124.66 |
20,922.34 |
2050205 |
高等教育 |
82,773.43 |
62,124.66 |
20,648.77 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
273.57 |
0.00 |
273.57 |
20503 |
职业教育 |
1,108.02 |
0.00 |
1,108.02 |
2050302 |
中等职业教育 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
2050305 |
高等职业教育 |
1,107.97 |
0.00 |
1,107.97 |
20507 |
特殊教育 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
2050799 |
其他特殊教育支出 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
20508 |
进修及培训 |
1,409.16 |
0.00 |
1,409.16 |
2050801 |
教师进修 |
388.75 |
0.00 |
388.75 |
2050899 |
其他进修及培训 |
1,020.41 |
0.00 |
1,020.41 |
20599 |
其他教育支出 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
2059999 |
其他教育支出 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
206 |
科学技术支出 |
271.80 |
0.00 |
271.80 |
20602 |
基础研究 |
70.66 |
0.00 |
70.66 |
2060203 |
自然科学基金 |
55.42 |
0.00 |
55.42 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
2060208 |
科技人才队伍建设 |
10.35 |
0.00 |
10.35 |
2060299 |
其他基础研究支出 |
4.89 |
0.00 |
4.89 |
20603 |
应用研究 |
34.95 |
0.00 |
34.95 |
2060302 |
社会公益研究 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
2060399 |
其他应用研究支出 |
34.12 |
0.00 |
34.12 |
20604 |
技术研究与开发 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
9.63 |
0.00 |
9.63 |
20605 |
科技条件与服务 |
2.69 |
0.00 |
2.69 |
2060502 |
技术创新服务体系 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
2060503 |
科技条件专项 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20606 |
社会科学 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060699 |
其他社会科学支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20607 |
科学技术普及 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
2060702 |
科普活动 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
2060703 |
青少年科技活动 |
37.22 |
0.00 |
37.22 |
20608 |
科技交流与合作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060801 |
国际交流与合作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20699 |
其他科学技术支出 |
115.16 |
0.00 |
115.16 |
2069901 |
科技奖励 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
35.16 |
0.00 |
35.16 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
20701 |
文化和旅游 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
208 |
社会保障和就业支出 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
8,820.42 |
8,820.42 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
403.50 |
0.00 |
403.50 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
403.50 |
0.00 |
403.50 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
403.50 |
0.00 |
403.50 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
47,124.66 |
302 |
商品和服务支出 |
14,802.42 |
30101 |
基本工资 |
9,451.60 |
30201 |
办公费 |
229.74 |
30102 |
津贴补贴 |
1,853.45 |
30202 |
印刷费 |
163.17 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
23.31 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
30,600.57 |
30205 |
水费 |
311.29 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
1,637.55 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
47.95 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2,106.15 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
130.59 |
30113 |
住房公积金 |
5,206.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
384.07 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.66 |
30214 |
租赁费 |
2,394.43 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
8,818.32 |
30215 |
会议费 |
11.28 |
30301 |
离休费 |
164.24 |
30216 |
培训费 |
310.78 |
30302 |
退休费 |
8,481.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
307.07 |
30304 |
抚恤金 |
173.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1,157.81 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
4,840.93 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
221.13 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
525.16 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
199.68 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
45.29 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
111.59 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
42.80 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
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31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
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31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
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31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
55,942.98 |
|
公用经费合计 |
15,002.10 |
注:本表反映单位本年度 般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:广东技术师范大学 单位:万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
第三部分:广东技术师范大学2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东技术师范大学2023年度总收入184,465.82万元,其中本年收入169,762.3万元。具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入97,032.34万元,比上年决算数增加10,389.04万元,增长12%。主要变动情况:一是粤东西北开办经费拨款增加了3134万元,二是生均拨款增加了3,772.48万元,三是离退休拨款增加3082.87万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
5.事业收入43,243.72万元,比上年决算数增加1,727.2万元,增长4.2%。主要是在校生人数增加带来学费和住宿费的增加。
6.经营收入3,783.99万元,比上年决算数增加173.98万元,增长4.8%。主要是在校生人数增加带来校内消费的增加。
7.附属单位上缴收入0万元,与上年决算数持平。
8.其他收入25,702.24万元,比上年决算数增加22,731.48万元,增长765.2%。主要变动情况:一是银行贴息贷款收入比上年增加22,076.61万元,二是非同级财政拨款收入比上年增加248.32万元,三是利息收入比上年增加55.04万元。
(二)年度支出总体情况
广东技术师范大学2023年度总支出184,465.82万元,其中本年支出161,432.89万元。具体情况如下:
1.基本支出98,723.22万元,比上年决算数增加4,567.59万元,增长4.9%。主要变动情况:一是工资福利支出增加515.57万元;二是商品和服务支出增加2,565.18万元,三是对个人和家庭的补助支出增加638.21万元,四是债务利息和费用支出增加442.90万元,五是其他资本性支出增加405.73万元。
2.项目支出59,539.12万元,比上年决算数增加22,162.41万元,增长59.3%。主要变动情况:一是工资福利支出减少579.77万元;二是商品和服务支出增加7,447.71万元,三是对个人和家庭的补助支出增加588.17万元,四是其他资本性支出增加14,706.31万元。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出3,170.55万元,比上年决算数减少219.32万元,下降6.5%。主要变动情况:一是工资福利支出减少428.54万元;二是商品和服务支出增加205.70万元。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2023年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2023年度财政拨款收入说明
广东技术师范大学2023年度财政拨款收入合计97,032.34万元。其中:一般公共预算财政拨款收入97,032.34万元,比上年决算数增加10,389.04万元,增长12%;主要变动情况:一是粤东西北开办经费拨款增加了3134万元,二是生均财政拨款增加了3,772.48万元,三是离退休拨款增加3082.87万元;政府性基金预
算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。
(二)2023年度财政拨款支出说明
广东技术师范大学2023年度财政拨款支出合计95,430.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出95,430.1万元,比年初预算数增加84.8万元,增长0.1%;主要变动情况:使用了以前年度结转的财政资金84.8万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。
三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东技术师范大学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元,完成全年预算2.81万元的100%,比上年决算数增加2.81万元,增长--(基数为0,不可比)。由于疫情结束后机票等费用大幅增长,故在“粤东西北开办经费”项目的国际交流与合作专项中申请了因公出访费用的补充。“三公”经费构成虽与往年不同,在总体上仍低于疫情前水平。其中:因公出国(境)费支出决算为2.81万元,完成预算2.81万元的100%,比上年决算数增加2.81万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--
(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。
2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:2023年度学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,因公出国(境)费虽未超预算,但比上年度支出有所增加。原因在于疫情期间所有出访活动全部中断,疫情结束后机票等费用大幅增长,故在“粤东西北开办经费”项目的国际交流与合作专项中申请了因公出访费用的补充。“三公”经费构成虽与往年不同,在总体上仍低于疫情前水平。
2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:注:各单位根据实际情况说明。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费2.81万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.81万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组1个、累计4人次。开支内容包括:赴香港、澳门,与香港大学、香港教育大学、澳门科技大学等洽谈共建粤港澳大湾区“双师型”高层次职教师资培养联合体的具体事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0
万元,公务用车保有量为0辆,主要用于教职工往返五个校区的日常交通用车,外出办理业务的业务用车。本单位本年度没有从财政拨款资金支出公务用车购置及运行维护费。公务用车保有量0辆,是按决算报表编制要求,填列财政拨款负担对应的车辆情况。国有资产占有量情况中的车辆数量26辆,均为非财政拨款负担的车辆。
3.公务接待费支出0万元,主要用于业务来访活动的餐费支出,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。本单位本年度无财政拨款安排此项支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度本单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比)。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。
(二)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额28,153.59万元,其中:政府采购货物支出22,076.46万元、政府采购工程支出773.1万元、政府采购服务支出5,304.03万元。授予中小企业合同金额21,434.08万元,占政府采购支出总额的76.1%,其中:授予小微企业合同金额10,860.44万元,占授予中小企业合同金额的50.7%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的69.69%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆26辆,其中,其他用车26辆,其他用车主要是教职工往返五个校区的日常交通用车,外出办理业务的业务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)9台(套)。
(四)2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。2023年我单位了组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出161,432.89万元。从评价情况来看,我单位紧密结合国家的方针政策和发展战略,结合学校的发展规划和办学宗旨,制定年度发展的总体思路和整体绩效目标,具备详细的工作要点和目标,完成情况良好,达到预期目标。
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对“教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出6,311万元,占一般公共预算项目支出总额的6.5%。从评价情况来看,我校项目立项过程严谨规范、论证决策较为充分,目标设置完整、合理、可衡量,具备完整的保障制度,计划安排合理;资金落实到位,分配合理;资金支出规范;事项管理符合程序,监管有效;产出符合预算,成本控制得当;项目成果具有一定的经济效益和可持续发展性,社会效益、生态效益良好;服务对象满意度较高。
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划”项目绩效自评。
单位整体支出绩效自评综述:2023年度全年预算数169,762.30万元(含追加项目预算13,966.71万元),执行数
161,432.89万元,完成预算的95.09%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:我校紧密结合国家的方针政策和发展战略,结合学校的发展规划和办学宗旨,制定学校年度发展的总体思路和整体绩效目标,具备详细的工作要点和目标,完成情况良好,达到预期目标。2023年度总体预算资金完成率95.09%;省级财政资金支出进度完成率98.9%,在完成既定的整体绩效目标和工作计划基础上,取得了良好的各项效益指标。发现的问题及原因主要是:一是专项资金绩效完成情况不理想。根据预算管理系统2023年预算执行情况表,2023年专项资金(205教育支出)项目下达额度为9,001.96万元,截止2023年12月底已支出8,380.46万元,专项资金支出率为93.1%;二是绩效信息公开情况有待改进。我校绩效评价按规定上报,但未在网上公开;三是合同备案不及时。部分项目合同签订后未能在2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。针对评价过程中发现的问题,下一步改进措施主要是:一是继续多渠道筹措资金,提高资源统筹力度;二是注重绩效评价,突出以评促管;三是不断加强信息化建设,打破信息壁垒。
以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我校组织对“教育发展专项-高等教育“冲补强”-特色高校提升计划”等1个项目开展了重点绩效评价,项目全年预算数为6311万元,执行数为6,309.80万元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是:2023年,学校进一步落实“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设方案(2021-2025年)及“十四五”发展规划,强化目标导向和结果导向,以博士学位授予单位建设工程为引领,在学科专业建设、人才培养、师资队伍建设、科学研究、社会服务、办
学条件改善等方面都取得了良好成效。服务区域经济社会发展的能力和水平稳步提高,综合办学实力不断提升,内涵式发展成效显著,基本完成年度各项目标任务,部分指标超出预期。发现的问题及原因主要是:一是“冲补强”经费总量相对不足,不能满足学校高质量发展资金需求;二是项目管理机制有待进一步健全,经费管理制度有待进一步完善;三是高峰学科尚需加大培育力度,支撑博士学位授权单位建设还有差距。下一步改进措施主要是:一是加强统筹谋划,发挥“冲补强”引领带动作用;二是注重绩效评价,发挥“冲补强”目标导向作用;三是聚焦三大学科高峰,推动博士学位授予单位建设。
第四部分:名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2023年广东技术师范大学部门决算